中南大学对学校投资企业全面进行审计
来源:审计处 点击次数:次 发布时间:2014年01月26日 作者:李歆
本网讯 : 中南大学审计处根据学校校务会的决定,从2013年3月6日开始至12月底,对学校资产经营有限公司投资的57家企业2011-2012年度财务收支全面进行了审计。
本次审计,除按正常财务收支审计的内容进行以外,还重点关注了企业的收入是否存在少计、漏计和未及时结转;是否存在“小金库;股权的变更是否规范;成本费用是否真实合法,有无违规开支和乱发钱物;招待费、差旅费、会议费和公车使用是否合理合法;企业高管层的薪酬是否合理;企业的利润是否真实,该上交学校的是否及时足额上交;该返回学校的工资是否及时足额返回;对外投资手续和程序是否规范,回报率如何;内部控制制度是否健全,等等。本次审计的时间范围是2011—2012年度,但对有些问题延伸追溯到了以前年度,如股份的变更、小金库等问题。
本次审计的方法是采取委托社会审计和内部审计相结合的方式,通过招标委托4家会计师事务所进行。整个审计项目均由审计处负责组织、协调和监督,每个审计项目都由审计处人员担任审计组长,并设立联络员,审计处全程参与审计,定期召开审计业务会,负责审计底稿和审计报告的审核和把关。
对审计发现的问题,学校十分重视,12月12日,学校召开校务会,听取审计专题汇报,校务会当即作出决定,成立两个工作小组负责审计意见的整改落实工作,一是由常务副校长牵头,三位副校长和一位副书记、人事处、纪委、计财处、资产经营公司、审计处等职能部门参与的工作小组,负责落实催缴企业未上交学校利润和企业中学校代发的事业编制人员工资返还工作;二是由主管校产副校长牵头,一位副校长和一位副书记、资产经营公司、审计处、计财处、资产处、纪委等部门参与的工作小组,根据会议意见,进一步修改完善审计部门提出的整改建议,拿出系统整改落实方案,报校务会审定后实施;校务会要求资产经营公司召开一次全校产业系统公司负责人及财务人员专题会议,通报问题,具体布置整改;校务会还要求审计处届时再进行后续审计,进一步做好审计整改意见的督促落实。目前,各项审计整改工作正在紧锣密鼓实施之中。