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校审计处部署2015年审计工作

来源:审计处 点击次数:次 发布时间:2015年04月08日 作者:叶沐晗

本网讯:近日,校审计处根据教育部下发的《教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见》(教财[2015]2号)文件精神,围绕“强化审计的监督作用,服务学校改革发展”的目标,认真研究并部署了2015年审计工作。  

加强风险防控,推动内部控制审计。将内部控制审计列为学校审计日常工作,组织开展单位层面和业务层面内部控制审计。重点评价内部控制工作的组织情况、内部管理制度和机制的建立与执行情况、“三重一大”民主决策执行情况;重点审计预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目和合同业务的内部控制情况。

规范资金使用,强化预算财务管理审计。加强预算编制与预算执行的审计,重点对收支规模大、经济活动频繁的内部机构和下属单位预算编制执行情况和重点项目预算编制执行情况进行审计,提高预算的科学性,优化资源配置,强化预算刚性约束,推动预算执行更加及时、规范;强化财务会计管理审计,包括会计基础工作情况审计、收入核算和支出核算情况审计、票据管理情况审计。

推动领导干部履职尽责,深化经济责任审计。在新常态下继续做好我校经济责任审计工作,坚持任中审计与离任审计相结合,对2014年学校干部换届后仍在同一岗位连续任职的领导干部有计划地安排任中经济责任审计。强化经济责任审计结果公开与运用,逐步建立健全经济责任审计情况通报、责任追究、整改落实、结果公告制度。

维护资金资产安全,加大重点领域审计。加强“三公”经费的审计监督,厉行节约,反对浪费;加强科研经费管理审计,对500万以上的重大科研项目进行全过程跟踪审计;加强基建和修缮项目审计,对重大建设项目的立项、设计、招标、施工、竣工等环节进行全过程跟踪审计;加强学校资产管理审计,规范学校资产管理、提高资产使用效益、落实管理责任,防范资产流失;加强政府采购情况审计,提高采购质量,防止采购腐败。2015年重点做好对湘雅医院、湘雅二医院和湘雅三医院的审计,发现问题,促进整改,规范医院资金资产的管理。

促进资金合理配置,开展绩效审计。把资金投入与项目进展、教育事业发展与政策目标实现统筹考虑,做好绩效审计,促进用好增量资金和盘活存量资金,推动教育资金的合理配置。

加强审计整改和责任追究,推进结果公开。认真督促检查全校二级单位2014年财务收支审计意见整改落实情况,对整改情况进行后续审计。加强和纪检监察、组织人事等部门的协调配合,根据审计发现问题,依法依规认定责任,提出责任追究建议,纪检监察、组织人事等部门要根据审计结果和案件查处情况,依法依规追究相关责任人责任;推进结果公开,经济责任审计结果将采用印发《经济责任审计情况通报》方式,在学校内部进行公开。


图说中南

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